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#实务#
打扰一下,请问出纳做凭证,工资账上应发1万,实际发放1.2万,怎么做凭证?中间的差额怎么处理?
84785021 | 提问时间:2023 05/04 17:31
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用 贷应付职工薪酬工资1万, 借应付职工薪酬工资12000, 贷银行存款, 借管理费用工资贷应付职工薪酬工资2000 是少做了,计题的话做这个。
2023 05/04 17:32
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