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#税务#
老师你好2月份有笔费用,当时用银行汇款单做费用没走应收或预付直接走的费用,但是发票3月份才开出来,而且邮寄回来的时间又在4月份,那这个业务怎么处理
84784950 | 提问时间:2023 05/02 08:44
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
上午好了,把2月份这个凭证原样冲回,再复制2月这个分录做在3月或4月,把发票附在后面作为附件,在3或4月银行一正一负,费用也是一正一负,对利润没有影响,只是我们把这个发票放到相应凭证里了
2023 05/02 08:47
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