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#税务#
老师好!咨询关于进项税票的抵扣问题。 老师,我在一个月当中收到的成本和费用的专票,做账记入应交税费一应交增值税(进项税额),到次月认证抵扣时,算税负率时,发现有些票暂时不能认证抵扣,请问老师,不能认证的这些专票,我要不要把应交税费一应应增值税(进项税费)改成应交税费一待认证进项税额?
84785031 | 提问时间:2023 05/01 23:13
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
需要的 没有认证的做应交税费待认证
2023 05/01 23:16
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