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#税务师#
你好老师,建筑公司,有个工程要去找业主要尾款,就开了发票给他。当时是21年12月末,谁知道中间出了一点小事情,一直没验过。到今年才验过。但是原发票我已做账了。他又把21年12月开过的发票拿来,说业主不收,让重新开,这要怎么处理呀?
84785005 | 提问时间:2023 04/28 12:15
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
好,你们待会红冲再重新开一个就可以了,你的账上一正数一负数不影响。
2023 04/28 12:17
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