甲公司为增值税一般纳税人,本年3月“应交税费--应交增值税”科日贷方的销售税额为200000元,借方的进项税额为120000元,期初无留抵税额。。
要求:对甲公司相关业务进行账务处理,
问题已解决
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#实务#
84785032 | 提问时间:2023 04/27 15:14
你好; 月末做结转分录即可; 这样 会缴纳8万增值税的; 借 应交税费-应交增值税 -销项税 20;贷应交税费-应交增值税- 进项税12; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税8; 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税8; 贷应交税费-未交增值税8 ; 单位是万元哈;
2023 04/27 15:16
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