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#实务#
  习题   甲公司为增值税一般纳税人,本年3月“应交税费一一应交增值税”科目贷方的销售税额为120000元,借方的进项税额为130000元。   要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
84784975 | 提问时间:2022 05/13 15:35
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)120000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)130000
2022 05/13 15:36
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