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老师 在吗 就是麻烦想问下就是计提的分录 然后帮成本结转了 等以后发票到了怎么做 比如3月份计提啦100万成本 也结转了成本 等5月份来了20万发票 怎么做账
84784979 | 提问时间:2023 04/23 22:30
向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
您好,同学,您是暂估成本的吧?发票来了把暂估成本冲掉,然后按照实际成本金额确认
2023 04/23 22:34
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