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#税务#
3月份的账未结,也没有做结转,有一张成本票法人没有拿过来,也未做账,现在4月份了,成本不够,那张发票发票拿过来,应该做到3月还是四月?
84784991 | 提问时间:2023 04/17 20:49
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,属于三月份的成本吗?如果是的话,应该在三月份暂估,然后在四月份红冲暂估,再做发票的。
2023 04/17 20:54
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