3月份的账未结,也没有做结转,有一张成本票法人没有拿过来,也未做账,现在4月份了,成本不够,那张发票发票拿过来,应该做到3月还是四月?
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784991 | 提问时间:2023 04/17 20:49
你好,属于三月份的成本吗?如果是的话,应该在三月份暂估,然后在四月份红冲暂估,再做发票的。
2023 04/17 20:54
相关问答
查看更多最新问答
查看更多如何确定固定资产改良折旧的有效期限? 16小时前
归还欠款对企业利润表有何影响? 17小时前