老师,上个月(2月份)有两张绿色抵扣联我没有认证,当时做的是,借:应交税费——待认证进项税额,3月份我把它认证抵扣了,请问怎么做账务处理呢?
问题已解决
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#税务#
84784975 | 提问时间:2023 04/17 09:33
你好,你现在借应交税费,应交增值税进项税额。贷,应交税费,应交增值税,待认证进项税。
2023 04/17 09:36
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