老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
问题已解决
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84785005 | 提问时间:2023 04/14 16:46
您好,您的667.13是根据差额计算的?普通发票差额部分不需要纳税
2023 04/14 16:52
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