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#实务#
老师,21年有个异常发票,当时税务局让做进项税额转出,我当时记账:借主营业务成本,贷应交税费——进项税额转出 借应交税费——进项税额转出 贷应交税费——未交增值税,当月的时候由于要做进项税额转出,还认证了很多进项,现在我发现我这样做账的话一直有这个余额挂在应交税费——未交增值税上面,请问我应该如何处理?
84785007 | 提问时间:2023 04/13 17:24
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您这个借应交税费未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)未缴纳增值税?
2023 04/13 17:25
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