请问小规模纳税人既开了3%的专票,又开了1%的专票,还开了1%的普票,申报增值税的时候,不达起征额,但是在申报时,填写3%的销售额里面就有1%的票据在里面,那差额应该如果填报呢,也就是那2%的免税和普票
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#税务#
84784953 | 提问时间:2023 04/12 16:09
对于专用发票,需要按1%缴纳税款,对于普通发票或不开具发票的收入,直接免税处理。因此申报时,需要将专用发票的不含税金额填写在第2栏,对于普通发票的不含税收入需要填写在第10栏。由于计算是按3%计算的销项税额,因此专用发票需要填写减免税额,主表是只按1%缴纳税款。
2023 04/12 16:11
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