2021年12月份取得10万的发票应该是成本,做错成了固定资产,从2022年1月份开始计提折旧,2023年4月份发现做错了,应该怎么做调整账务处理?
问题已解决
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#实务#
84785041 | 提问时间:2023 04/12 12:06
借以前年度损益调整,但固定资产借累计折旧,贷1000年都损益调整,然后月末把以前年度损益调整,再结转到利润分配未分配利润。
2023 04/12 12:08
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