1)我出口是做的电子发票,那么报税时发票金额填在增值税纳税申报表附表一中是在第16行的免抵退税中是吗? 2)出口对应的进项税全额填在附表2第14行免税项目用中?不是只计算转出额填列?
问题已解决
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84784969 | 提问时间:2017 12/01 16:54
电子发票和纸质发票具有同等效力
2017 12/02 21:54
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