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#税务#
各位老师下午好,我2月份开错一张票,跨月了,3月份用红冲的,怎么做分录啊
84785017 | 提问时间:2023 03/30 17:55
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2023 03/30 17:58
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