老师,请问我们的材料的数量和金额都是暂估的,与实际来的数量和金额有差异,造成成本波动太大,这种怎么处理?
问题已解决
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84785015 | 提问时间:2023 03/30 10:06
同学你好
1、用红字制做凭证:冲回原暂估入库凭证数据:
2、再按发票金额入库做:
借:原材料-**材料
贷:(相应科目)
3、处理后就不存在由此造成的材料成本差额了。
2023 03/30 10:08
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