"某企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,主要生产和销售 B 、 C 产品,销售价不含增值税,销售的同时结转销售成本,发生业务如下:(1)2021年6月15日,向丙企业销售 B 产品,标价为350万元,由于成批销售,给予4%商业折扣并开出增值税专用发票,款尚未收到,该批商品成本240万元。(2)6月20日,由于发货错误,丁公司要求退回上月25日销售的20件 C 产品,销售单价2万元,单位成本1万元,销售收人40万元已确认人账,成本上月已结转,该企业统一退货,开具红字发票,退货产品已人库且手续已办清。

问题已解决
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#实务#

84785006 | 提问时间:2023 03/23 16:40
那么,根据您提供的情况,企业应如何确认税务?
2023 03/23 16:45
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