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#实务#
老师去年的金税盘账做了抵减,借管理费用 贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税额 贷管理费用负数这两笔一张凭证做了。实际没抵减的。那我今年怎么做分录,现在要抵减了。申报表起初余额280。之前有个老师说借管理费用 贷应交税费应交增值税减免税额,抵减了做借应交税费应交增值税减免税额 贷管理费用对吗
84784990 | 提问时间:2023 03/21 11:13
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
不对,应该借管理费用,贷银行存款,再借应交税费应交增值税减免税额,贷管理费用,最后借管理费用,贷应交税费应交增值税减免税额,即可实现抵减。
2023 03/21 11:23
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