老师 上个月做了暂估商品入库,然后成本已经结转了,本月取得发票,远多月暂估的商品,本月应该怎么做账务处理呢
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784999 | 提问时间:2023 03/20 17:56
如果本月取得发票,则应当在凭证中记录本月发票对应的增加成本,同时把上个月暂估物料结转的数量减去,最后再将差额成本计入本月发票物料的成本中。
2023 03/20 18:06
相关问答
查看更多最新问答
查看更多