老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784976 | 提问时间:2022 06/14 18:57
你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品
借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的
然后你再做发票的,借库存商品贷应付账款,
借主营业务成本,贷库存商品。
2022 06/14 19:00
相关问答
查看更多最新问答
查看更多