老师好,我想问下,比如我12月份开票确认收入1000万元并暂估成本,但是从11月份开始我就预付了1500万元,那我结转成本的时候怎么结转?是只结转1000万元部分的成本还是可以按预付的来结转成本呢?
问题已解决
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84784990 | 提问时间:2023 03/16 19:00
首先,你需要根据业务情况确定结转成本的金额。如果你在11月预付了1500万元,但最终仅开票确认收入1000万元,那么可以将预付款中多余的500万元作为费用结转出去,而在1000万元的收入中,可以结转1000万元的成本。
2023 03/16 19:03
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