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老师3月收入是53000,报税的时候暂估了10万,四月收到216000的成本票,我把三月暂估的冲了,那我结转成本的时候是按照3月的收入结转。还是按照暂估的数结转成本
84785036 | 提问时间:2023 01/20 20:35
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
在你提到的情况中,你应该按照3月的收入结转成本。因为在报税时,你暂估了10万,但实际上你只收到53000,相比之下,将暂估的10万冲抵视同收入的53000是更加合理的。这样一来,你结转成本的时候,可以把3月的收入视作结转的数额,计算成本。 拓展知识:在结转成本时,要区分开营业外收入和营业收入。营业收入就是属于正常业务收入,收到的为应交税额,计入收入;而营业外收入则是其他收入,未收入营业收入,但可能有些是应交税的,计入成本。
2023 01/20 20:43
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