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#建筑#
老师你好我公司(建筑劳务)22年向其他公司借了300万用来支付劳务费的,还款是330万(本金300万、利息30万),,去年已经结账了税务第四季度报表也申报了,30万的利息发票是去年5月份开的老板今年才给我(当时没有做账),那我现在要怎么做账啊?
84784969 | 提问时间:2023 03/15 16:19
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您补计提做账即可,借以前年度损益调整,贷其他应付款或应付利息
2023 03/15 16:19
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