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22年12月暂估了100万的成本,23年汇算清缴前到了50万发票,跨年收到的50万暂估成本怎么做会计分录呢,是做在拿到发票的当月,还是做在22年的12月
84785009 | 提问时间:2023 03/10 11:00
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你直接贴到12月的里面就好了,这样简单。汇算调整50万就好了
2023 03/10 11:03
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