比如开发票10000元,工资8000元,那么我做会计分录是这样的,借银行存款10000贷主营收入9523.81贷应交税费应交增值税476.19,确认成本时:借主营业务成本7619.05借应交增值税380.95贷应付职工薪酬8000,这样对吗,还是这个样做;借银行存款10000贷其他应付款-工资8000贷主营业务收入1904.76贷应交税费95.24,发放时借其他应付款贷银行存款,这两种方法都可以用吗,小规模劳务派遣
问题已解决
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#实务#
84785019 | 提问时间:2017 11/02 10:25
你好,差额征收用第一种方法。
2017 11/02 10:42
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