老师,6月25号采购原材料付款,收到货了,但是发票是7月5号到的。发票做账能做到6月份吗
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784981 | 提问时间:2023 03/01 15:58
答:关于6月份的发票做账可以通过两种方法来实现。
第一种方法是在发票收到之前,可以将采购原材料的费用分摊到6月和7月两个月,而不是全部分摊到7月。具体分摊方式可以根据实际情况定制,一般可以将采购原材料的费用按时间比例分摊到两个月。
第二种方法是在发票收到后,可以通过期末结转的方式将7月份多余的发票费用结转到6月份。结转的计算方式是将两个月的应付账款平均分摊给上个月,即可将7月份多余的发票费用结转到6月份。
总之,可以通过以上方式实现6月份发票做账,但最终的结果仍需根据实际情况进行具体调整。
拓展知识:期末结转是指在某一期间,未结账的收入或支出结转到下一期间。期末结转可以有效的提高会计精度,保证会计核算的准确性和完整性。
2023 03/01 16:03
相关问答
查看更多最新问答
查看更多