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#实务#
之前有留抵进项税,当时是做借:转出未交增值税,那这个月做为抵扣一部分金额了,也不用交税,那分录是写,借:应交税费-增值税-销项税贷:应交税费-转出未交增值税,是这样做吗
84785013 | 提问时间:2023 03/01 15:36
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 03/01 15:37
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