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#实务#
老师,我们工程建筑公司,包工头用我们的资质,甲方把工程款打给我们。我们扣除管理费转给对方入账 借:银存 贷:预收账款 应交税费-应交增值税 借:预收账款 贷:管理费用 银行存款 这样可以吗
84785010 | 提问时间:2023 02/27 17:25
丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!请问这个是外账还是内账?外账不能体现预收款冲减管理费用
2023 02/27 17:31
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