比如这张专票,我已经抵扣认证,冲减个人往来款,接下来账务处理是 借:管理费用-福利费 8849.56 进项 1150.44 贷:应付职工薪酬-福利费 10000借:应付职工薪酬-福利费 10000 其他应收款-个人 10000 借:管理费用-福利费 1150.44 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)1150.44 整个分录有错吗
申报时候,税务系统进项税额转出在哪里?
问题已解决
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#实务#
84785031 | 提问时间:2023 02/21 14:49
你好; 这个为什么会冲其他应收款; 是因为 福利费这个是个人垫付的吗
2023 02/21 14:56
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