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#实务#
请问老师,用于职工福利的进项税转出,我这样做分录,对吗 借:管理费用——职工薪酬-职工福利费-1200 借:应交税费——应交增值税-进项税-156 贷:应付职工薪酬——应付福利费-1356 借:应付职工薪酬——应付福利费-156 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)-156 借:应付职工薪酬——应付福利费-1356 贷:银行存款-1356
84784972 | 提问时间:2020 08/26 09:52
庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020 08/26 09:53
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