老师好,我们按计划成本结转材料成本,如果实际盘点后,实际的比计划的材料用的多,差异怎么做会计处理呢?
问题已解决
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84785026 | 提问时间:2023 02/17 12:45
你好; 比如
1、按实际采购成本作如下处理:
借:材料采购(实际成本)
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(其他货币资金、应付票据、应付账款等)
2、验收入库时:
借:原材料(计划成本)
贷:材料采购(实际成本)
材料成本差异(差额,或借方)/
3、领用时:
借:生产成本(计划成本)
贷:原材料(计划成本)
4、期末结转差异:
借:生产成本等
贷:材料成本差异(结转超支差)
借:材料成本差异(结转节约差)
贷:生产成本等
2023 02/17 12:51
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