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#实务#
请问老师,2022年11月的时候我我们收到进项发票10万,已经抵扣勾选了,但是12月份的时候对方红冲了这10万发票,现在我们分录应该怎么做呢
84784983 | 提问时间:2023 02/13 21:03
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,针对红冲的进项发票 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方,都是负数金额
2023 02/13 21:03
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