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#实务#
请问发票勾选平台上,12月做的退税勾选,我看税款所属期是12月!有三个问题, 1.12月做的退税勾选,所属期是12月,所以只能等申报12月增值税的时候,才能填写这个进项税额吗 平台上我是12月做的退税勾选,对于11月而言,这张进项发票,是待认证状态还是待抵扣状态 第三,请问对于11月取得进项票,但是发票勾选在12月,11月分录怎么做 第四,11月取得出口货物对应的进项,但是12月做的发票退税勾选,对于11月而言这张发票到底是待抵扣还是待认证,待抵扣和待认证对于退税而言有什么区别吗
84785011 | 提问时间:2021 12/01 18:28
羽飞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
你好,1.是的。2.待抵扣状态3.11月做待抵扣进项税额;4.现在不存在待认证的发票了,已经取消认证这个说法
2021 12/01 19:04
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