销售方是一般纳税人给我们开了专票,税率开错,应该开13%,但是开成了3%,我收到并已经认证了,这个情况对我们和他们来说有没有什么影响?我这边怎么补缴税款?销售方开的3%税率给我抵扣,我少抵扣了,多交税了,我们都是按13%开的,他少开了10个点给我,我当时直接就认证了,我当时想着太麻烦了就没有让重开,就按3%抵扣了,如果他们不重开,我这边不做什么申请,对我这边没其他影响吧?
问题已解决
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84785037 | 提问时间:2023 02/08 09:52
如果销售方没有重新开具13%的发票,那么您这边就只能按照3%的税率抵扣,但是您这边可以向税务部门申请补缴税款,补缴的税款可以抵扣您的税款,以减少您的税款负担。
2023 02/08 09:58
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