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上个月开具出口发票开成13%税率的了,这个月报增值税应该按免税申报还是按错误的申报?如果按开错的申报的话不是就要交税了吗?
84784971 | 提问时间:2023 02/07 16:48
李李李老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
上个月开具出口发票开成13%税率,这个月报增值税,因为发票税率开错了,所以不可以按开错的税率申报,此时应该按免税申报,如果不按照免税申报,就会产生交税的义务;同时还要注意发票的准确性,避免税负过高的情况发生,减轻企业的税负负担。拓展知识:每个企业每年必须申报一次增值税,年度申报最佳时间是每年度最后2个月,或者根据企业实际经营业务状况,确定每年度最有利的时间申报,通过有效的经营方式,有效预算税金,避免不必要的税收增加。
2023 02/07 16:53
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