老师,我一月份有张出口发票开错了,有一条0税率开了13%的税率,其他开的对的,现在我申报正常申报吗,就是全部比如是10万,现在只有8万报增值税报表的时候申报免抵退办法出口退税额,然后出口再下个月重开发票了再申报,这样可以吧
问题已解决
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84784958 | 提问时间:02/18 08:54
对的,是的,需要正常申报,下一个月红冲申报负数销售额重新开
可以
02/18 08:55
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