问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师您好,我之前做账的时候给一个人多付了1200元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。最近给这个人付款的时候,她给我提供的成本票是5400元,因为我之前多付了,所以我就扣除了1200元,实际给支付了4200元,我现在不知道怎么做账,才能把之前的调平
84784994 | 提问时间:2023 02/06 09:21
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用或者是主营业务成本5400, 贷其他应付款1200, 银行存款4200
2023 02/06 09:21
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取