请问老师一般纳税人6月30号开了张专票,7月5号冲红,那7月申报6月的增值税时应该如何申报呢?
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84785036 | 提问时间:2023 02/06 05:18
一般纳税人开具的专用发票,如果发生冲红的情况,原发票作废,冲红时要按照《增值税专用发票使用规定》规则进行冲红,确认冲红发票。例如,一般纳税人6月30日开具专用发票,7月5日冲红,那7月申报6月的增值税时,应当按照冲红发票的明细申报缴纳,且原发票作废,标注“作废”,证明冲红发票的正确性,以确保申报税款的准确性。
2023 02/06 05:31
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