问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师好,请问小规模开了负数发票导致要退税,增值税申报应该填在哪一栏?要去税局退吗?
84784990 | 提问时间:2023 02/05 17:47
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
老师您好,出现负数发票导致要退税时,增值税申报应该填写在“本期退还税额”栏目中。如果想把税款退回,则需要去税务机关办理税款退还手续。税务机关会对纳税报告表中的专票、普票进行核验,并要求提供购方的营业执照及相关证明材料。 拓展知识:在增值税申报表中,除了核定进项税额、本期征收额以及本期应退、本期退还税额等栏目,还要填报本期采购进项和本期销售销项的金额,以便于准确核定纳税义务。
2023 02/05 18:00
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取