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#实务#
购进货物专票已抵扣,但对方已冲红此票,账务处理是不是冲销这张票,然后进项税转出?进项税转出分录怎么做?
84784958 | 提问时间:2023 02/05 15:13
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
确实,冲红时,应将原来的进项税贷方转入为借方,并将原来的专税贷方转出到进项税收入。账务处理就是将冲红的专税由贷方冲到借方,然后将进项税账户从贷方冲到借方,完成转移,分录就是: 1、借:专税 XX 贷:应交税费 XX 2、借:应交税费 XX 贷:进项税额XX 例子: 假设采购商ABC公司购买了一批货物涉及增值税,税务局冲红该批货物专税,那么ABC公司就需要将所冲红的专税贷方转入为借方,将原有的进项税贷方转出为借方,即: 借:专税 XX 贷:应交税费 XX 借:应交税费 XX 贷:进项税额XX
2023 02/05 15:24
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