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#实务#
老师一般纳税人,去年的50万专票红冲,之前交的税,和账怎么处理
84784951 | 提问时间:2023 02/04 15:45
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款,负数 贷处以业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项负数 抵扣你当年的正数发票
2023 02/04 15:47
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