老师 我们12月收到进项电子专票共计100万 12月报税时抵扣了其中30万 70万对方在1月直接做红冲 1月时12月的帐还没做 那我可以在12月帐里就当没有70万的发票 30万12月抵扣的就做在12月帐里当进项 后面进项做转出 这样可以吗?
问题已解决
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#实务#
84784991 | 提问时间:2023 02/04 15:05
您好,这个是可以的哈,可以
2023 02/04 15:07
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