今年5月份改了去年12月因为审计改账做了一个销售红冲,借应收贷主营业务收入销项税。但是发票红冲是在今年6月份,那我6月份做账时候是不是做个正数冲掉,再根据发票做个负数呢
问题已解决
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84785035 | 提问时间:2023 02/02 16:36
在6月份做账时,要先将去年12月份审计改账对应的红冲记录,由于销售红冲早已在5月份进行,因此6月份只需把相关红冲录入,并以发票为准,录入负数,以调整应收贷主营业务收入销项税的金额,具体科目分录可以根据企业会计制度规定来进行确认,以确保相关账务的准确性。
2023 02/02 16:46
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