老师,假如8月买办公用品付的定金,9月才把尾款交完,拿到总的发票金额,我是不是先挂预付账款,然后再冲去,怎么做分录,老师,9月份的分录收到发票的摘要怎么写
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84785035 | 提问时间:2023 02/02 14:06
案例如下:9月份,公司收到办公用品总发票金额1,000元,分录如下:
1. 应付账款:借1,000元;
2. 银行存款:贷1,000元;
上述案例中,分别做了一次借贷的科目核算,用以反映货物购买交易的实际支付情况,此类事项可以采取先挂预付账款,然后再冲去的办法。因此,8月份的分录摘要如下:预付账款:借1,000元;银行存款:贷1,000元;9月份的分录摘要为:应付账款:借1,000元;银行存款:贷1,000元。
2023 02/02 14:21
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