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#实务#
老师 3月结完账了 现在退回来三张专票 我们单位已经做了销项负数发票 而且也已交完增值税 请问老师我应该做样做呢
84785037 | 提问时间:2023 01/31 19:40
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
首先,您需要把这三张专票进行销项正数发票,这样就可以于销项负数发票抵消,完成财务核算;其次,根据专票类型及其内容,准备相应的税额和负数发票,向税务局报销,报销的税额可能会有所不同,因此,报销前应核实税额;最后,要按规定办理发票销账手续,补录账务,完善会计核算资料。拓展知识:发生工商税和增值税双重征收情形时,要求缴纳增值税、按法定相应增值税税率支付工商税,以避免发生税收重复征收。
2023 01/31 19:49
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