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#实务#
入库单暂估入库的,已经领用到生产成本了,变成库存商品,后期发票来了发票金额不对怎么处理,那我库存商品的单价不就不对了嘛?
84785035 | 提问时间:2023 01/29 16:08
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
即使入库单暂估入库完成,发票金额出现不符的情况,也是需要进行处理的。根据不同公司的财务规定,可以采取相应的处理方式: 1. 如果发票金额比经调整入库的实际金额小,应重新调整库存单价,并对原有库存制定额外的处理方案; 2. 如果发票金额比经调整入库的实际金额大,将剩余部分记入其他收入或期末财政补助收益账户; 3. 利用暂估入库项目及金额调整库存单价,以确保入库单结存与发票金额一致; 4. 对于库存商品的单价不就不对的情况,可以对原有的库存进行核算,把单价不对的库存调入其他收入或者期末财政补助收益账户。 另外,在日常财务管理中,可采取先暂估入库,后审核后再入库的措施,以确保发生发票金额出现不符的情况时,可以及时处理,避免不必要的结账困难。
2023 01/29 16:13
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