上年应付职工薪酬借方余额400,原因是上年多付班组长费400元。冲回时借:其他应收款400。贷:应付职工薪酬400,借:应付职工薪酬400,借:管理费-400。请教?怎样做账务处理?拜托
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84785003 | 提问时间:2023 01/29 10:53
账务处理分为2个步骤:
第一步:借方400,贷方“其他应收款400”。因上年多付班组长费400元,将400元从“应付职工薪酬借方”中支出,记录在“其他应收款贷方”中,以表明这400元是作为多付班组长费使用的。
第二步:将400元从“其他应收款”贷方回冲到“应付职工薪酬借方”,同时记录400元到“管理费贷方”,以表明400元是用于补偿上年多付班组长费的。
总而言之,账务处理应该是:借:应付职工薪酬400;贷:其他应收款400;借:应付职工薪酬400;贷:管理费-400。
拓展知识:账务处理的基本原则是,首先确认原始事实,根据核算的内容和业务凭证,填写账簿、凭证,再开展核算,将各科目账明细账中登记的有效业务情况,正确、准确地处理一致,保证正确性和完整性。
2023 01/29 10:59
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