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#实务#
请问老师,12月底做的费用计提,在1月支付,账务要怎么处理呀(由于发票尾差,费用少计提0.01,税额多计提0.01)
84784984 | 提问时间:2023 01/28 09:52
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项0.01
2023 01/28 09:53
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