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#实务#
我4月份的购买固定资产支付费用是10万,对方4月份开的发票,我5月份抵扣进项,4月分录借固定资产财务费用贷银行存款,现在5月份做进项分录怎么写
84785040 | 提问时间:2023 01/25 15:16
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
5月份做进项分录时,应该记录为“借:应付账款 xx万元,贷:银行存款xx万元”,其中“应付账款”是4月份购买固定资产支付费用,“银行存款”是4月份因此形成的应付账款抵扣所收到的发票金额。 拓展知识: 企业抵扣进项抵扣时,记录的分录可以根据公司的财务政策来做,一般分录记录为“借:应交税费xx元,贷:银行存款xx元”。若企业的财务政策没有要求,则可根据发票种类不同,记录不同的分录,比如货物发票分录可以记录为“借:存货xxx元,贷:银行存款xxx元”,劳务发票分录可以记录为“借:应付职工薪酬xxx元,贷:银行存款xxx元”。
2023 01/25 15:22
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