老师,9月份开的普票,10月份要改成专票,那么是冲红对吧。那么账上该怎么调啊,9月份的票已经缴税了
问题已解决
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84784999 | 提问时间:2023 01/25 14:11
1、如果想由9月份的普票改成10月份的专票,那么必须进行冲红处理,即9月份的发票作废,发票号和密码及校验码作废。
2、在冲红后,需要将9月份发票的金额从账户上移除,即应该做发票冲红销售收款单,将该收款单金额冲入应收账款账户,将9月份税额冲入应交税金账户,以及将9月份的发票物品放入无形货币成本账户。
3、重新开发10月份的专票,在账面上应当作抵扣专票销售收款单,将收款单金额和税额划入收入账户,以及将10月份发票物品放入无形货币成本账户。
拓展知识:
冲红处理有记账性质和信息性质,记账性质是指从财务账面上调整原有发票的金额,从账务上重新结算;信息性质是指在原发票号上作冲红标记,以免再重复使用,保证发票的真实性和安全性。
2023 01/25 14:21
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